内设机构

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办公室

负责机关日常运转,承担机关文电、会务、机要、人事教育、统计、宣传、信息、保密、信访、政务公开、财务及资产管理、档案管理、综合协调、后勤保障、制度建设工作,负责相关文稿的起草和审核、审计项目计划管理工作,负责电子政务及信息化建设与大数据应用等工作。

(办公室电话:0851-25821651)


政策法规股

负责对本单位起草的规范性文件进行合法性审核;审理复核有关审计业务事项,检查审计决定执行情况及审计整改情况;依法办理机关行政复议、应诉听证或县人民政府裁决的有关事项;负责对重大违纪违法问题线索的移送协调和配合有关部门查处相关重大案件。

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财政金融审计股


组织审计国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况;组织审计县级人民政府预算执行、决算草案和其他财政收支,审计乡(镇)人民政府预算执行、决算和其他财政收支,负责起草县级政府预算执行和其他财政收支情况工作报告;组织审计县属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益;授权审计在县国家金融机构、保险机构和其他单位的财务收支及资产、负债、损益状况。开展相关专项审计调查。负责财政预算执行和其他财政收支情况的监督检查。履行国有企业监事会职责。

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行政事业审计股


组织审计县级各部门的预算执行情况和其他财政收支;审计与县级财政有拨款关系的机关、社会团体、事业单位的财务收支;组织审计县人民政府、部门管理的有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金。开展相关专项审计调查。指导和监督县级各部门及企事业单位的内部审计工作。

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农业与资源环保审计股


组织审计县人民政府主管部门和乡(镇)人民政府管理的农业、水利、林业、资源环保资金,扶贫资金及其他涉农专项资金的筹集、管理、使用及效益情况;组织自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计;开展相关专项审计调查。

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固定投资审计股

组织审计县级人民政府投资和以县级人民政府投资为主的建设项目及其他关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目;授权审计中央、省、市投资或以中央、省、市投资为主的在县建设项目;授权审计县内由国际组织和外国政府援助、贷款及赠款等项目;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。开展对政府投资重大项目的稽察工作。

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经济责任审计股

组织对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人、县属国有企业及国有控股企业领导实施经济责任审计;对乡(镇)党政领导干部自然资源资产(离任)审计;按照县委、县政府的要求,对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会的主要负责人实施经济责任审计。承担县经济责任审计工作联席会议有关的工作。

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