中共道真仡佬族苗族自治县委政法委员会 2022年预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明
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中共道真仡佬族苗族自治县委政法委员会 2022年预算及“三公”经费、会议费、培训费预算公开说明

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一、部门概况

(一)部门主要职能职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)收入预算情况说明

(二)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、“三公”经费预算情况

五、名词解释

一、部门概况

(一)、部门主要职能:

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策,认真落实县委决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻中央、省委、市委和县委决定,对全县政法工作研究提出部署,推进平安道真、法治道真建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全县政法工作的督查,统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究,拟订全县政法工作的方针政策和重大措施,及时向县委和上级政法委提出建议。

6、掌握分析全县政法舆情动态,指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调全县重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

8、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际,适时提出对政法部门领导干部调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。

10、承担县委国家安全委员会的日常事务工作。

11、负责委机关的安全生产工作;督促政法各部门力推“放管服”便民措施,增强人民群众获得感。

12、完成县委、县委国家安全委员会和上级政法委、上级国家安全委员会交办的其他任务。

(二)、县委政法委单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

中共道真自治县委政法委

行政单位
















(三)、县委政法委人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

17

16

12

4

7

二、县委政法委预算安排情况

(一)、部门预算收支情况

2022年收入预算总额381.44万元。2021年收入预算总额339.51万元,比上年增加41.93万元,增加11%。其中:一般公共服务支出334.42万元,占88%;社会保障和就业支出19.29万元,占5%;卫生健康支出10.67万元,占3%;住房保障支出17.06万元,占4%。

1、收入预算情况说明:

2022年收入预算总额381.44万元。其中:公共财政预算拨款收入 381.44万元,占100%;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

2、支出预算情况说明:

1)支出预算总体情况:2022年支出预算总额381.44万元,其中:基本支出301.44万元,占79%;项目支出80万元,占21%。

2)2022年基本支出预算总额 381.44万元,

1、工资福利支出245.04万元,占62%。其中:基本工资66.34万元、津贴补贴79.18万元、绩效工资8.57万元、奖励43.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、公务医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金17.06万元。

2、商品和服务支出31.98万元,占8%,其中:差旅费4万元、办公费3.78万元、福利费2.25万元、工会经费1.71万元、培训费2万元、会议费2万元,公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费10.74万元。

3、 对个人和家庭补助支出24.41万元,占6%,其中:抚恤金6.94万元、退休费16.87万元、医疗费补助0.59万元。

三、项目支出安排情况说明

项目支出80万元:其中办公费30万元、印刷费40万元、其他商品和服务支出10万元。

“三公”经费预算情况:

1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2、公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1.5万元,上年预算1.5万元,无增减变化。

3、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。今年预算安排4万元,上年预算4万元,无增减变化,新车比较节能,单位车辆实际数1 辆,财政按1辆安排预算(每车辆按4万元安排)。

4、培训费2万元:是因工作需要及提升业务能力外出培训的费用,包括出差费、生活费、住宿费、学杂费等。

5、会议费2万元:因业务需要,多数会议是业务指导、因此产生业务上印刷资料费、资料费生活费等。

2021年12月29日

名词解释:

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)培训费:各单位开展培训直接发生的各类费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。

(十三)会议费:包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2022年政法委预算批复.xlsx


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