道真自治县审计局2019年 度部门决算
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道真自治县审计局2019年 度部门决算

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第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分部门概况

一、 部门主要职能

依据《中华人民共和国审计法》的规定,道真仡佬族苗族自治县审计局在县人民政府和市审计局的领导下,负责全县审计工作。其主要职责有:

1.贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策;贯彻落实县委、县人民政府及上级审计机关的决策和审计任务。参与起草财政经济及其相关的审计规范性文件和制度草案;制定全县审计工作发展规划、年度计划并组织实施。

2.向县人民政府提交本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的整改结果报告;向县人民政府和上级审计机关报告特定事项审计和审计调查结果;根据需要依法向社会公布审计结果;向县人民政府有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和审计结果,提出制定和完善有关政策法规、调控措施和加强各项资金管理与监督的建议。

3.直接进行下列审计并出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1)本级财政预算执行和其他财政收支情况,中央、省财政转移支付资金。

2)县级各部门、事业单位及其下属机构和使用财政资金的其他组织的财政收支、财务收支情况,中央、省财政转移支付资金情况。

3)本县各乡(镇)人民政府财政预算执行、决算和其他财政收支情况,中央和省财政转移支付资金情况。

4)根据上级审计机关授权,审计监督中央、省、市投资或以中央、省、市投资为主的在县建设项目的预算执行情况和决算情况;县级投资或县级投资为主的建设项目资金的预算执行和决算情况。

5)县级地方金融机构和县国有企业及国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益情况。

6)依据上级审计机关的授权,对在县的国家金融保险机构及中央、省、市在县其他单位的财务收支及资产、负债和损益情况,国际组织和外国政府向我县援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

7)县人民政府各部门管理的和其他单位受县人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况;对县级驻外省(县)机构及其国有资产开展审计监督。

8)法律、法规、规章规定属于县审计局审计的其他事项。

4.对县级各部门及属于县审计局审计监督对象的部门主要负责人、乡(镇)党政主要领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员实施经济责任审计;对乡(镇)党政领导干部自然资源资产责任实施审计;按照县委、县政府的要求,对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会的主要负责人实施经济责任审计。

5.对贯彻执行国家财经法规、规章、政策和宏观调控措施等与国家财政收支有关的特定事项,开展专项审计或审计调查。

6.依法检查审计决定执行情况,督促被审计单位进行整改,纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定申请行政复议、应诉听证或提请县人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

7.指导和监督依法属于审计监督对象的内部审计;核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告,并对核查结果负责。

8.组织开展全县审计机关信息网络建设和干部业务培训。

9.承办县人民政府和市审计局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位有7个内设机构,下属1个单位。本单位内设机构包括办公室、政策法规股、财政金融审计股、经济责任审计股、农业与资源环保审计股、行政事业审计股、固定投资审计股。下副科级单位道真自治县审计审核中心,负责全县固定资产投资建设项目的审计,并于2017年9月列入参照公务员法管理范围。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

道真自治县审计局

行政单位

2

道真自治县审计审核中心

参公管理事业单位

……



(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

25

20

11

9

6

第二部分  2019年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表




公开01表

部门:道真自治县审计局




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

396.62

一、一般公共服务支出

29

342.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

2.38

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

21.28


9


九、卫生健康支出

37

10.15


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

24.94


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

396.62

本年支出合计

53

401.58

 用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54


    年初结转和结余

27

4.96

    年末结转和结余

55


总计

28

401.58

总计

56

401.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、 收入决算表(公开02表)

收入决算表









公开02表


部门:道真自治县审计局



金额单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称

















栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

396.62

396.62







201

一般公共服务支出

342.83

342.83







20108

审计事务

342.83

342.83







2010801

  行政运行

272.16

272.16







2010804

  审计业务

58.00

58.00







2010899

  其他审计事务支出

12.67

12.67







205

教育支出

2.38

2.38







20508

进修及培训

2.38

2.38







2050803

培训支出

2.38

2.38







208

社会保障和就业支出

21.28

21.28







20805

行政事业单位离退休

21.28

21.28







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.36

18.36







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.92

2.92







210

卫生健康支出

9.16

9.16







21011

行政事业单位医疗

9.16

9.16







2101101

  行政单位医疗

9.16

9.16







221

住房保障支出

20.97

20.97







22102

住房改革支出

20.97

20.97







2210201

  住房公积金

20.97

20.97







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、 支出决算表(公开03表)

支出决算表









公开03表

部门:道真自治县审计局




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

401.58

343.58

58.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

342.83

284.83

58.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

342.83

284.83

58.00

0.00

0.00

0.00

2010801

  行政运行

272.16

272.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

2010899

  其他审计事务支出

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.35

18.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.15

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

24.94

24.94

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:道真自治县审计局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

396.62

一、一般公共服务支出

30

401.58

401.58


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

2.38

2.38



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

21.28

21.28



9


九、卫生健康支出

38

10.15

10.15



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

24.94

24.94



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

396.62

本年支出合计

54

401.58

401.58


年初财政拨款结转和结余

26

4.96

年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27

4.96


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

401.58

总计

58

401.58

401.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:道真自治县审计局


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

401.58

343.58

58.00

201

一般公共服务支出

342.83

284.83

58.00

20108

审计事务

342.83

284.83

58.00

2010801

  行政运行

272.16

272.16

0.00

2010804

  审计业务

58.00

0.00

58.00

2010899

  其他审计事务支出

12.67

12.67

0.00

205

教育支出

2.38

2.38

0.00

20508

进修及培训

2.38

2.38

0.00

2050803

  培训支出

2.38

2.38

0.00

208

社会保障和就业支出

21.28

21.28

0.00

20805

行政事业单位离退休

21.28

21.28

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.35

18.35

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.92

2.92

0.00

210

卫生健康支出

10.15

10.15

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.15

10.15

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.15

10.15

0.00

221

住房保障支出

24.94

24.94

0.00

22102

住房改革支出

24.94

24.94

0.00

2210201

  住房公积金

24.94

24.94

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:道真自治县审计局






金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

278.21

302

商品和服务支出

51.19

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

98.94

30201

  办公费

28.45

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

41.06

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

79.19

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.35

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

2.92

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.67

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.54

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.94

30211

  差旅费

5.71

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

24.94

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.66

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

14.18

30215

  会议费

0.95

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.38

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

9.71

30217

  公务接待费

0.48

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.67

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

2.66

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.49

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.81

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.14

30239

  其他交通费用

10.92







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

292.39

公用经费合计

51.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:道真自治县审计局








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.29

0.00

1.81

0.00

1.81

0.48

2.29

0.00

1.81

0.00

1.81

0.48

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。           

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:道真自治县审计局





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计401.58万元,2018年相比,减少33.42万元,减少8.32 %,其原因是2019年度比2018年度减少了抚恤金16万元,以及减少了脱贫攻坚差旅费等支出

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计396.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入396.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计401.58万元,其中:基本支出343.58万元,占85.56%;项目支出58万元,占14.44%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计401.58万元,与2018年相比,减少33.42万元,减少8.32 %,其原因是2019年度比2018年度减少了抚恤金16万元,以及减少了脱贫攻坚差旅费等支出

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出401.58万元,占本年支出合计的100 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少33.42万元,同比减少8.32%,其原因是2019年度比2018年度减少了抚恤金16万元,以及减少了脱贫攻坚差旅费等支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出401.58万元,主要用于以下方面(按大类)行政运行支出272.16万元,占67.77 %审计业务支出58万元,占14.44 %;其他审计事务支出12.67万元,占3.15 %;培训支出2.38万元,0.6 %机关事业单位基本养老保险缴费支出18.35万元,4.57 %机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元,0.73 %行政单位医疗10.15万元,占2.53 %;住房公积金24.94万元,占6.21%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为401.58万元,其中,(1)一般公共服务支出决算为342.83万元;(2)教育支出2.38万元;(3)社会保障和就业支出21.28万元;(4)卫生健康支出10.25万元;(5)住房保障支出24.94万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出343.58万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 292.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费51.19万元,主要包括办公费、差旅费、培训费、其他交通费用

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.29万元,支出决算为2.29万元,完成预算的100%。比上年减少0.11万元,降低4.8%,减少原因是缩减支出,相应减少了公务接待和公务用车运行及维护费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费2019年度公务用车购置及运行维护费年初预算为1.81万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出79.04%,比上年度减少0.09万元,同比减少4.97%。主要用于车辆保险、维修维护、油费、过路费等。2019年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费2019年度公务接待费年初预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。公务接待费占“三公”经费支出20.96%,比上年减少0.02万元,降低4.17%,减少原因是减少了公务接待。其中2019年度国内公务接待7批次,53人次,支出0.48万元,主要是审计业务接待用餐等。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度本单位无非财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出40.27万元,比上年增加6.27万元,增长18.44 %。主要原因是:2019年新增加5人,各项运行支出相应增加。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2019年度,本部门政府采购支出总额0万元。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0辆0;单位无单价50万元(含)以上的通用设备单价100万元(含)以上的专用设备 。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

道真自治县审计局2019年度部门决算批复表.xls



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